近日,集团公司派出审计组在工程公司召开内部审计结果通报会,安排部署工程公司领导人员经济责任审计发现问题整改工作。
会上,审计组向被审计单位通报了审计结果和相关情况,并就审计发现问题整改工作提出具体要求。被审计单位主要负责人作了整改表态发言,并报告整改工作安排情况。
会议指出,召开审计结果通报会是落实集团公司审计查出问题整改长效机制的制度安排,是全力打通审计监督“最后一公里”的重要举措,对一体推进审计整改“下半篇文章”与审计揭示问题“上半篇文章”意义重大。
会议要求,一是要高度重视审计整改工作,从严从实抓好整改落实,深入分析产生问题的深层次原因,注重举一反三、以点带面,切实防止“屡审屡犯”问题的发生。二是要建立问题整改台账并实行“销号”管理,按照立行立改、分阶段整改、持续整改要求,落实落细整改责任。三是要有效运用“三位一体”审计整改机制,在压紧夯实被审计单位整改主体责任的同时,全面强化集团公司相关职能部室的整改落实责任和内部审计机构的监督检查责任,合力推动审计整改提质增效。
集团公司审计部负责人,工程公司领导班子成员和部室负责人参加了通报会。